目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2019年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)編制并組織實施全市軍民融合發(fā)展規(guī)劃,研究提出軍民融合發(fā)展的重大政策和改革建議;協(xié)調(diào)地方經(jīng)濟與國防建設(shè)有關(guān)問題,組織協(xié)調(diào)軍地需求對接,軍民融合重大項目建設(shè)和軍隊保障社會化;指導(dǎo)協(xié)調(diào)國割和省、市專項建設(shè)基金軍民融合項目,負(fù)責(zé)市級軍民融合引導(dǎo)資金項目管理和監(jiān)督;承擔(dān)市軍民融合發(fā)展聯(lián)席會議辦公室的日常工作。承擔(dān)市國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室、裝備動員辦公室的工作職責(zé)。
2.監(jiān)測分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,進行全市宏觀經(jīng)濟預(yù)測、預(yù)警,提出相關(guān)政策建議;組織研究并提出年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo),編制年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃;負(fù)責(zé)委學(xué)術(shù)委員會辦公室日常工作。推進政府目標(biāo)管理工作,牽頭組織開展轄市區(qū)年度相關(guān)評價考核和星級企業(yè)評定工作,參與全市綜合考核工作。
3、組織研究提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃以及重大專項規(guī)劃,并對規(guī)劃實施情況進行監(jiān)測和評估,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、銜接平衡重點領(lǐng)域?qū)m椧?guī)劃;對全市重點規(guī)劃的立項、銜接、論證、發(fā)布、評估等環(huán)節(jié)進行管理,規(guī)范規(guī)劃編制制度程序;組織擬訂區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,提出區(qū)域重大生產(chǎn)力布局建議,研究、協(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展的重大問題;負(fù)責(zé)推進流域治理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)市產(chǎn)城融合綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市促進縣域經(jīng)濟跨越發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
4、組織、參與和協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的政策措施和規(guī)范性的起草;承擔(dān)本委規(guī)范性文件合法性審核工作;負(fù)責(zé)辦理本委行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作;對國家和省、市出資的重大項目建設(shè)過程中的工程招投標(biāo)、建設(shè)進度、工程質(zhì)量、資金使用情況及概算控制進行監(jiān)督檢查;按照國家相關(guān)法律法規(guī),對建設(shè)項投標(biāo)方案進行核準(zhǔn);組織或配合好國有資金項目竣工驗收工;組織開展對建設(shè)項目的后評價工作。
5、負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施,引導(dǎo)民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負(fù)責(zé)全市重點建設(shè)項目投資管理,編制年度重點項目投資計劃;推進全市重點項目建設(shè),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項目的市場準(zhǔn)入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策;做好重大項目培育和前期準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算,會同有關(guān)部門統(tǒng)籌市級財政性建設(shè)資金及項目,組織竣工驗收、后評價工作,推進市級政府性投資項目代建制工作,完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權(quán)限核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目,負(fù)責(zé)審核和轉(zhuǎn)報由上級發(fā)展改革部門審批、核準(zhǔn)的投資項目。依法組織開展重大建設(shè)項目稽察。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。
6、組織擬訂全市經(jīng)濟體制改革的綜合規(guī)劃和年度重點工作安排;負(fù)責(zé)組織全市經(jīng)濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作,負(fù)責(zé)有關(guān)專項改革方案與總體方案的銜接,并牽頭組織開展有關(guān)領(lǐng)域改革工作的評價考核
7、組織擬訂全市經(jīng)濟體制改革的綜合規(guī)劃和年度重點工作安排;負(fù)責(zé)組織全市經(jīng)濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作,負(fù)責(zé)有關(guān)專項改革方案與總體方案的銜接,并牽頭組織開展有關(guān)領(lǐng)域改革工作的評價考核工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會和中介機構(gòu)的改革發(fā)展;研究并參與全市國有企業(yè)改革,研究并推動全市事業(yè)單位改革改制以及公用事業(yè)的改革改制組織擬訂相關(guān)政策和方案,協(xié)調(diào)改革改制中有關(guān)重大問題;研究推進完善市場體系的重要改革措施。
8、綜合監(jiān)測、分析全市財政、金融運行和政策執(zhí)行情況,研究提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場發(fā)展,研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,研究擬訂重大項目投融資方案;負(fù)責(zé)有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的前期準(zhǔn)備、報批和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)推進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展,做好市級創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導(dǎo)基金的運作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作;指導(dǎo)、推動股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向;指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金和國內(nèi)政策性貸款使用方向。
9、研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設(shè),推進能源體制改革,組織實施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作,負(fù)責(zé)安排政府性扶持新能源發(fā)展專項資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題,推進能源項目建設(shè),組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大能源示范工程,參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障,做好能源供需的銜接平衡。
10、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,負(fù)責(zé)制定并組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關(guān)政策建議,組織審核、審批農(nóng)林水利重點項目,綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進實施各級產(chǎn)業(yè)政策,組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地(園區(qū))建設(shè),指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)安排重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目,組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策;協(xié)調(diào)推進創(chuàng)新型城市建設(shè)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)推進全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,研究制定和牽頭組織實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)政策措施;安排市級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金,推進全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè),協(xié)調(diào)推進創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局,做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
11、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟建設(shè)與社會發(fā)展,組織制訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃,負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、就業(yè)和收入分配等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問題和重大項目安排;研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施,研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進基本公共服務(wù)均等化的相關(guān)工作;組織全市社會發(fā)展總體水平評估。
12、研究提出全市開放型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作,組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔(dān)進口設(shè)備免稅確認(rèn)的上報工作。負(fù)責(zé)沿江開發(fā)相關(guān)工作。參與招商引資工作;會同有關(guān)部門提出開放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與開發(fā)區(qū)的設(shè)立審核和政策協(xié)調(diào)工作。
13、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設(shè)。研究修訂和組織實施《常州21世紀(jì)議程》,推進可持續(xù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施,參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。
14、負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟協(xié)作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區(qū)合作與發(fā)展,組織市際間對口支援、經(jīng)濟協(xié)作,組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。
15、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、軍民融合處、綜合處(市目標(biāo)管理辦公室)、發(fā)展規(guī)劃處(區(qū)域經(jīng)濟處)、法規(guī)處(重大項目稽察辦公室)、固定資產(chǎn)投資處(行政服務(wù)處、市重大項目辦公室)、財政金融處、改革處、農(nóng)村經(jīng)濟處、工業(yè)處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、服務(wù)業(yè)處、利用外資和境外投資處、經(jīng)濟合作處、社會發(fā)展處、能源處、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、人事教育處(老干部處)、機關(guān)黨委。
本部門下屬單位包括:常州市經(jīng)濟信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計2家,具體包括:常州市發(fā)展和改革委員會本級、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心。
第二部分 2019年度部門預(yù)算表
公開01表
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收支預(yù)算總表
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部門名稱:常州市發(fā)改委
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單位:萬元
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收入
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支出
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項目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
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金額
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項目名稱
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金額
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一、財政撥款
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2193.11
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一、一般公共服務(wù)支出
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1620.53
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一、基本支出
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1174.61
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1. 一般公共預(yù)算
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2193.11
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二、外交支出
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二、項目支出
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418.50
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2. 政府性基金預(yù)算
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三、國防支出
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三、單位預(yù)留機動經(jīng)費
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二、財政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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2.31
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九、衛(wèi)生健康支出
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67.7
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、自然資源海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十一、其他支出
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當(dāng)年收入小計
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2193.11
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當(dāng)年支出小計
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2193.11
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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收入合計
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2193.11
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支出合計
|
2193.11
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公開02表
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收入預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
單位:萬元
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項目名稱
|
金額
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收入總計
|
2193.11
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計
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2193.11
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公共財政撥款(補助)資金
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2193.11
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專項收入
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政府性基金
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小計
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財政專戶管理資金
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小計
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專戶管理教育收費
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其他非稅收入
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其他資金
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小計
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事業(yè)收入
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經(jīng)營收入
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其他收入
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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小計
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其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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公開03表
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支出預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
|
單位:萬元
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
單位預(yù)留機動經(jīng)費
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
2193.11
|
1774.61
|
418.50
|
0
|
0
|
公開04表
|
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財政撥款收支預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
|
單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項目名稱
|
金額
|
支出用途
|
項目名稱
|
金額
|
一、一般公共預(yù)算
|
2193.11
|
一、基本支出
|
1774.61
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項目支出
|
418.50
|
|
|
三、單位預(yù)留機動經(jīng)費
|
|
收入合計
|
2193.11
|
支出合計
|
2193.11
|
公開05表
|
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|
財政撥款支出預(yù)算表(功能科目)
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
合 計
|
2193.11
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1620.53
|
20104
|
發(fā)展與改革事務(wù)
|
1620.53
|
2010401
|
行政運行
|
1201.71
|
2010402
|
一般行政管理事務(wù)
|
54
|
2010450
|
事業(yè)運行
|
12.32
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
|
352.5
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
2.31
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
2.31
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
2.29
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.02
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
67.7
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
67.7
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.35
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.45
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
26.9
|
221
|
住房保障支出
|
490.57
|
22102
|
住房改革支出
|
490.57
|
2210201
|
住房公積金
|
142.88
|
2210202
|
提租補貼
|
221.83
|
2210203
|
購房補貼
|
125.86
|
229
|
其他支出
|
12
|
22999
|
其他支出
|
12
|
2299901
|
其他支出
|
12
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
公開06表
|
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財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
合 計
|
1774.61
|
301
|
工資福利支出
|
1470.95
|
30101
|
基本工資
|
275.12
|
30102
|
津貼補貼
|
777.05
|
30103
|
獎金
|
22.8
|
30107
|
績效工資
|
6.89
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
162.39
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.67
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
40.8
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助費
|
26.9
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.42
|
30113
|
住房公積金
|
142.88
|
30199
|
其他工資福利支出
|
11.03
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
205.92
|
30201
|
辦公費
|
37.62
|
30205
|
水費
|
0.05
|
30206
|
電費
|
0.13
|
30211
|
差旅費
|
68.46
|
30215
|
會議費
|
6.56
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
14.86
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
4.51
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
12.93
|
30229
|
福利費
|
1.72
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
59.08
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
97.74
|
30302
|
退休費
|
91.87
|
30305
|
生活補助
|
1.26
|
30309
|
獎勵金
|
0.08
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
4.53
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
公開07表
|
|
|
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
合 計
|
2193.11
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1620.53
|
20104
|
發(fā)展與改革事務(wù)
|
1620.53
|
2010401
|
行政運行
|
1201.71
|
2010402
|
一般行政管理事務(wù)
|
54
|
2010450
|
事業(yè)運行
|
12.32
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
|
352.5
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
2.31
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
2.31
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
2.29
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.02
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
67.7
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
67.7
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
40.35
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.45
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
26.9
|
221
|
住房保障支出
|
490.57
|
22102
|
住房改革支出
|
490.57
|
2210201
|
住房公積金
|
142.88
|
2210202
|
提租補貼
|
221.83
|
2210203
|
購房補貼
|
125.86
|
229
|
其他支出
|
12
|
22999
|
其他支出
|
12
|
2299901
|
其他支出
|
12
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
公開08表
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
|
門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
合 計
|
1774.61
|
301
|
工資福利支出
|
1470.95
|
30101
|
基本工資
|
275.12
|
30102
|
津貼補貼
|
777.05
|
30103
|
獎金
|
22.8
|
30107
|
績效工資
|
6.89
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
162.39
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.67
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
40.8
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助費
|
26.9
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.42
|
30113
|
住房公積金
|
142.88
|
30199
|
其他工資福利支出
|
11.03
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
205.92
|
30201
|
辦公費
|
37.62
|
30205
|
水費
|
0.05
|
30206
|
電費
|
0.13
|
30211
|
差旅費
|
68.46
|
30215
|
會議費
|
6.56
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
14.86
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
4.51
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
12.93
|
30229
|
福利費
|
1.72
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
59.08
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
97.74
|
30302
|
退休費
|
91.87
|
30305
|
生活補助
|
1.26
|
30309
|
獎勵金
|
0.08
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
4.53
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
公開09表
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
合計
|
“三公”經(jīng)費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
小計
|
因公出國(境)費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
59.58
|
|
14
|
0
|
0
|
0
|
24.48
|
6.39
|
14.71
|
公開10表
|
政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
合 計
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項
本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
|
公開11表
|
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出
|
合 計
|
205.92
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
205.92
|
30201
|
辦公費
|
37.62
|
30205
|
水費
|
0.05
|
30206
|
電費
|
0.13
|
30211
|
差旅費
|
68.46
|
30215
|
會議費
|
6.56
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
14.86
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
4.51
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
12.93
|
30229
|
福利費
|
1.72
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
59.08
|
注:1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
2.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
公開12表
|
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|
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|
政府采購支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
|
|
單位:萬元
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計
|
合計
|
|
|
|
|
13.37
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
13.37
|
臺式計算機(實物配發(fā))
|
辦公用臺式計算機
|
39999其他支出
|
臺式計算機(實物配發(fā))
|
集中采購
|
8
|
便攜式計算機(實物配發(fā))
|
筆記本電腦
|
39999其他支出
|
便攜式計算機(實物配發(fā))
|
集中采購
|
2.6
|
黑白激光A4打印機(實物配發(fā))
|
A4黑白打印機
|
39999其他支出
|
黑白激光A4打印機(實物配發(fā))
|
集中采購
|
0.17
|
中檔復(fù)印機(實物配發(fā))
|
復(fù)印機
|
39999其他支出
|
中檔復(fù)印機(實物配發(fā))
|
集中采購
|
2.6
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
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三、服務(wù)C
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注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。
|
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo):
(一)一以貫之抓黨建、夯基礎(chǔ)
加強政治建設(shè)。充分發(fā)揮黨組在全委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,制定黨建責(zé)任清單,壓緊壓實管黨治黨責(zé)任。堅持黨務(wù)、業(yè)務(wù)同謀劃、同部署,嚴(yán)格落實中心組學(xué)習(xí)、“固定學(xué)習(xí)日”等制度,常態(tài)化開展“四個意識”教育,深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,讓每個黨員干部自覺踐行“兩個維護”,切實守好意識形態(tài)陣地。
加強組織建設(shè)。嚴(yán)格按照中央、省、市部署,落實機構(gòu)改革任務(wù),配齊配優(yōu)干部,修訂完善“三定方案”,實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。扎實做好機關(guān)黨委換屆工作,同步完善工青婦等群團組織。夯實組織體系根基,深入貫徹《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》,加強“三會一課”、談心談話等制度落實,推動組織生活制度化、規(guī)范化、嚴(yán)肅化。
加強廉政建設(shè)。把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺在突出位置,深入細(xì)致排查廉政風(fēng)險點,進一步強化風(fēng)險防控。自覺接受派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的全程參與、全程監(jiān)督??茖W(xué)運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,做到抓早抓小、防微杜漸,充分體現(xiàn)嚴(yán)管厚愛。嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的一系列內(nèi)部管理制度,使各項工作有章可循、有規(guī)可依,確保在“?!薄伴L”二字上步步深化、久久為功。
(二)科學(xué)統(tǒng)籌抓宏觀、拓局面
搶抓宏觀戰(zhàn)略。全力推動長江經(jīng)濟帶高質(zhì)量發(fā)展,注重長江生態(tài)保護和修復(fù),助力產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展。完善《大運河文化帶常州段總體規(guī)劃》,加快大運河文化帶核心區(qū)精華段及重點項目建設(shè),努力將其打造為走在全省前列的先導(dǎo)段、示范段、樣板段。牢牢把握長三角區(qū)域一體化上升為國家戰(zhàn)略的重大機遇,精準(zhǔn)把握常州在定位和路徑,努力在基礎(chǔ)設(shè)施、社會治理、公共服務(wù)等領(lǐng)域加速一體化。
科學(xué)宏觀調(diào)控。全面加強形勢分析研判,通過優(yōu)化監(jiān)測指標(biāo)、健全監(jiān)測體系等手段,強化對經(jīng)濟運行的調(diào)節(jié),及時為市委市政府提供更高質(zhì)量的決策參考。優(yōu)化完善考核指標(biāo)體系,充分發(fā)揮考核的“指揮棒”作用。及早謀劃“十四五”規(guī)劃工作,深入開展全局性、前瞻性、關(guān)鍵性研究,努力以優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略思考助力我市“十四五”發(fā)展開好頭、起好步。
注重宏觀研究。運用系統(tǒng)化思維,自覺站在全省、全市的高度謀篇布局。結(jié)合工作實情和發(fā)展所需,由委領(lǐng)導(dǎo)帶頭到基層、到企業(yè)、到先進地區(qū)實地調(diào)查,形成一批有針對性的調(diào)研成果。注重運用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)手段,進一步提升調(diào)研成果的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。
(三)持之以恒抓項目、強動能
強化項目招引。堅定不移抓牢重大項目這個“牛鼻子”,持續(xù)開展重大項目主題年活動,按照“擴總量、提質(zhì)量、做存量”原則,緊密結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)特色和發(fā)展趨勢,著力在重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高水平重大項目招引的更大突破。
優(yōu)化項目管理。管好用好產(chǎn)業(yè)項目庫和政府投資項目庫,突出對重大項目建設(shè)的全周期管理,健全重大項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤制,完善“日巡查、月點評、季督查、年考核”工作機制,推動資源、資本向重大項目集聚,進一步提升重大項目達(dá)產(chǎn)見效水平。
深化項目服務(wù)。牢固樹立“店小二”意識,不遺余力為項目跑資源、跑資金、跑政策,為項目建設(shè)注入源源不斷的活力。不斷深化“放管服”改革,大力推動政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”、“雙隨機、一公開”平臺、社會信用體系建設(shè),為企業(yè)投資發(fā)展提供更優(yōu)環(huán)境。
(四)精益求精抓產(chǎn)業(yè)、增后勁
轉(zhuǎn)型提升“昨天產(chǎn)業(yè)”。持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,穩(wěn)步淘汰鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能,精準(zhǔn)實施鋼鐵布局調(diào)整規(guī)劃和印染行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推動一批傳統(tǒng)行業(yè)加快提升、煥發(fā)青春。高度關(guān)注民營企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展所需,千方百計為企業(yè)解決好融資、用地、技術(shù)等現(xiàn)實難題,真正為企業(yè)松綁減壓、助力鋪路。
壯大發(fā)展“今天產(chǎn)業(yè)”。按照“成鏈——閉環(huán)——集群”的總體思路,科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局,打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游,整合產(chǎn)業(yè)內(nèi)松散布局,著力在高端裝備、先進碳材料、新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域打造若干具有地方標(biāo)志、領(lǐng)跑全國的產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿。深入推進服務(wù)業(yè)綜合改革試點,分類推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè),推動服務(wù)業(yè)發(fā)展從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。
超前布局“未來產(chǎn)業(yè)”。勇于摒棄傳統(tǒng)禁錮,密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)迭代的新趨勢新變化,積極培育“四新經(jīng)濟”的種子,精心布局一批人無我有的“黑科技”“超現(xiàn)代”產(chǎn)業(yè),著力在區(qū)塊鏈、衛(wèi)星應(yīng)用、大健康、互聯(lián)網(wǎng)平臺等領(lǐng)域夯實基礎(chǔ)。高度關(guān)注清潔能源技術(shù)開發(fā)和利用,統(tǒng)籌推進氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(五)解放思想抓創(chuàng)新、添活力
加快模式創(chuàng)新。將軍民融合、產(chǎn)教融合等跨界融合作為推動高質(zhì)量發(fā)展的嶄新模式,通過政策引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)帶動、項目支撐,實現(xiàn)新舊動能加速轉(zhuǎn)換。在軍民融合方面,進一步深化軍地協(xié)作,拓展技術(shù)交流,通過成熟案例帶動,推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)做大規(guī)模、形成集群。在產(chǎn)教融合方面,堅持以實訓(xùn)基地建設(shè)為重要抓手,深入挖掘、申報一批優(yōu)質(zhì)項目,補齊產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級的短板,力爭我市盡快列入國家產(chǎn)教融合建設(shè)試點。
加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。以天合光能等一批企業(yè)為主體,著力創(chuàng)建一批國家級、省級產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心,推進人才、資本、創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)一體發(fā)展,有效提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。廣泛凝聚市場主體萬眾創(chuàng)新的力量,加快雙創(chuàng)平臺、雙創(chuàng)示范基地、雙創(chuàng)團隊建設(shè),高水平舉辦好2019“創(chuàng)響中國”“創(chuàng)響江蘇”活動。
加快金融創(chuàng)新。牢牢抓住“服務(wù)實體經(jīng)濟”“防控金融風(fēng)險”“深化金融改革”三條主線,積極搭建論壇、峰會等各類平臺,鼓勵民營企業(yè)、中小企業(yè)通過發(fā)行債券、設(shè)立基金、股權(quán)并購等方式實現(xiàn)更大發(fā)展。持續(xù)推動企業(yè)債券品種創(chuàng)新,力爭打造2~3家AAA級平臺企業(yè)。大力支持企業(yè)合理有序開展境外投融資,實現(xiàn)與目的國互利共贏、共同發(fā)展。
(六)久久為功抓統(tǒng)籌、促協(xié)調(diào)
統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。緊扣三個高質(zhì)量明星城市建設(shè)目標(biāo),花大力氣推動產(chǎn)城融合綜合改革試點,更加突出“產(chǎn)”的引領(lǐng)力和“城”的承載力,推進各板塊形成區(qū)域發(fā)展特色,著力在體制機制創(chuàng)新上形成更多可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗。高質(zhì)量推動省級特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建,加速項目建設(shè)進度,確保做到建一個成一個。加快推進重點開放合作園區(qū)建設(shè),盡早推動蘇澳合作園區(qū)開展實質(zhì)性建設(shè)。
統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,高質(zhì)量推動鄉(xiāng)村布局優(yōu)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工程,加快重點特色鎮(zhèn)建設(shè)步伐,推進城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展。優(yōu)化完善鄉(xiāng)村基本公共服務(wù)功能配置,通過補短板、促均衡,努力縮小城鄉(xiāng)差距。
統(tǒng)籌人與自然。嚴(yán)格落實“263”專項實施方案和打好污染防治攻堅戰(zhàn)實施意見,保質(zhì)保量完成年度減煤任務(wù)。跟蹤推進東部燃煤熱電整合工作,大力推廣天然氣、風(fēng)能等清潔能源利用,進一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。加快國家低碳試點城市建設(shè),嘗試通過低碳基金助力綠色低碳企業(yè)發(fā)展??茖W(xué)謀劃一批系統(tǒng)治水工程,創(chuàng)新投融資機制,努力在太湖流域治理中實現(xiàn)“精準(zhǔn)治水”。
(七)不遺余力抓共享、惠民生
大力推動社會事業(yè)。深入研究分析社會事業(yè)項目推進模式和資金來源,根據(jù)項目緊迫性和成熟度,推動醫(yī)院、學(xué)校等一批項目盡快開工建設(shè)。扎實推動富民增收各項任務(wù)落地見效,進一步豐富公眾號應(yīng)用。有效放大人口發(fā)展平臺服務(wù)功能。
深入推動經(jīng)濟協(xié)作。緊扣東西部扶貧協(xié)作考核要求,嚴(yán)格落實組織領(lǐng)導(dǎo)、人才支援、資金支持、產(chǎn)業(yè)合作等方面要求,確保剛性考核不失分、得高分。有序推動與葫蘆島創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作,充分放大兩地比較優(yōu)勢。高質(zhì)量做好2019年“絲博會”參會布展工作。
精心推動結(jié)對幫扶。與結(jié)對社區(qū)常態(tài)化開展共建活動,主動幫助社區(qū)貧困居民做實事、解難題。積極推進茅山老區(qū)“百千萬”幫扶工程,指導(dǎo)老區(qū)經(jīng)濟薄弱村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目,努力走出特色發(fā)展之路。實施好“陽光扶貧”,確保走訪率、定位率、采集率等100%達(dá)標(biāo)。
(八)馳而不息抓作風(fēng)、樹形象
要有自信的底氣。腹有詩書氣自華。要通過持續(xù)深入的學(xué)習(xí)研究,確保人人“肚里有貨”,自信接受采訪,微笑面對鏡頭,積極展現(xiàn)“發(fā)改人”的時代風(fēng)采。要善于做“牽頭抓總”的工作,在“牽頭”中融入發(fā)改部門自己的思考,發(fā)揮好任務(wù)指揮、協(xié)調(diào)、督促等作用,要而不是簡單地做“搬運工”“打字員”。要提高信息宣傳工作質(zhì)量,敏銳捕捉信息點,更加注重實效性,努力在提高信息數(shù)量的同時增加“命中率”。
要有蓬勃的朝氣。逆水行舟,不進則退。要大力弘揚“勇爭一流,恥為第二”的常州精神,對于上級交辦的各項任務(wù),創(chuàng)新思路出真招,雷厲風(fēng)行抓落實,有始有終、速辦速結(jié),自覺在機關(guān)部門中走在前列、當(dāng)好表率。要充分激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情,以務(wù)實舉措推動“三項機制”落到實處、形成共識,切實解決干部內(nèi)動力不足和外壓力不夠的問題。要力戒形式主義和官僚主義,自覺按照“十帶頭、十嚴(yán)禁”、構(gòu)建“親”“清”政商關(guān)系、《機關(guān)首問負(fù)責(zé)制實施辦法》等要求規(guī)范一言一行、一舉一動,做到八小時內(nèi)外一個樣。
要有團結(jié)的士氣。人在一起叫團伙,心在一起才叫團隊。任何時刻都要牢記,發(fā)改部門是一個有機的整體,嚴(yán)禁做有損發(fā)改利益、有傷發(fā)改形象的事。要正視新一輪機構(gòu)改革,無論發(fā)生什么樣的變化,都要保持平常心,做好自己的事情,并快速適應(yīng)新環(huán)境、新同事、新節(jié)奏。要組織好各類集體活動,不斷提高團隊的凝聚力、向心力,努力營造“一家人”的濃厚氛圍。
第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市發(fā)改委2019年度收入、支出預(yù)算總計2193.11 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各減少38.01萬元和2.4萬元,減少1.70 %和0.11 %。主要原因是人員減少。其中:
(一)收入預(yù)算總計2193.11 萬元。包括:
1.財政撥款收入預(yù)算總計2193.11 萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算 2193.11 萬元,與上年相比減少38.01萬元,減少1.70%。主要原因是人員減少。
(2)政府性基金收入預(yù)算 0 萬元,與上年相比增加0 萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。
2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。
3.其他資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比增加0 萬元,增長0 %。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。
(二)支出預(yù)算總計 2193.11 萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出1620.53 萬元,主要用于委機關(guān)及事業(yè)單位開展發(fā)展和改革事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比減少2.4 萬元,減少 0.11%。主要原因是人員減少。
2.公共安全(類)支出 0 萬元,主要用于公共安全(類)支出項目。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有公共安全(類)支出預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0萬元,主要原因是沒有結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為 1774.61萬元。與上年相比減少 26.32 萬元,減少 1.46 %。主要原因是人員減少。
項目支出預(yù)算數(shù)為 418.5萬元。與上年相比增加23.92 萬元,增長 6.06 %。主要原因是新增工作職能所需項目支出。
單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。主要原因是沒有單位預(yù)留機富力城經(jīng)費。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市發(fā)改委本年收入預(yù)算合計 2193.11萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入 2193.11 萬元,占 100 %;
政府性基金預(yù)算收入 0 萬元,占 0 %;
財政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %;
其他資金 0 萬元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬元,占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)改委本年支出預(yù)算合計 2193.11萬元,其中:
基本支出 1774.61萬元,占 80.92 %;
項目支出 418.5萬元,占 19.08 %;
單位預(yù)留機動經(jīng)費 0 萬元,占 0 %;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬元,占 0 %。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市發(fā)改委2019年度財政撥款收、支總預(yù)算2193.11萬元和2193.11萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少38.01萬元和2.4萬元,減少1.70 %和0.11 %。主要原因是人員減少。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)改委2019年財政撥款預(yù)算支出2193.11萬元,占本年支出合計的100 %。與上年相比,財政撥款支出減少 2.4萬元,減少0.11%。主要原因是人員減少。
其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項)支出1201.71萬元,與上年相比減少14.19萬元,減少1.17%。主要原因是發(fā)展與改革事務(wù)減少。
2.發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出54萬元,與上年相比減少0萬元,減少0 %。主要原因與上年持平。
3.發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)支出12.32萬元,與上年相比減少7.9萬元,減少39.07%。主要原因是下屬事業(yè)單位相應(yīng)事務(wù)性支出減少。
4.發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)(項)支出352.5萬元,與上年相比增加11.62萬元,增加3.41%。主要原因是工作職能增加,其他發(fā)展與改革事務(wù)增多。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出2.29萬元,與上年相比減少12.71萬元,減少84.73%。主要原因是離退休人員減少。
2.行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)支出0.02萬元,與上年相比減少0.02萬元,減少50%。主要原因是離退休人員減少。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出40.35萬元,與上年相比減少0.58萬元,減少1.42%。主要原因是政策性縮減。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出0.45萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是與去年持平。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出26.9萬元,與上年相比增加1.32萬元,增加5.16%。主要原因是與公員務(wù)醫(yī)療補助增加。
(四)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出142.88萬元,與上年相比增加3.13萬元,增長2.24%。主要原因是政策性增加。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出221.83萬元,與上年相比減少4.35萬元,減少1.92%。主要原因是人員減少。
3.住房保障改革(款)購房補貼(項)支出125.86萬元,與上年相比增加8.98萬元,增長7.687%。主要原因是政策性增加。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)改委2019年度財政撥款基本支出預(yù)算1774.61 萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1568.69萬元。主要包括:基本工資275.12萬元、津貼補貼777.05萬元、獎金22.8萬元、績效工資6.89萬元、其機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費162.39萬元、職業(yè)年金繳費0.67萬元、職工基本醫(yī)療保險費40.8萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助費26.9萬元、其他社會保障繳費4.42萬元、住房公積金142.88萬元、其他工資福利支出11.03萬元、退休費91.87萬元、生活補助1.26萬元、獎勵金0.08萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.53萬元。
(二)公用經(jīng)費205.92萬元。主要包括:辦公費37.62萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費68.46萬元、會議費6.56萬元、培訓(xùn)費14.86萬元、公務(wù)接待費4.51萬元、工會經(jīng)費12.93萬元、福利費1.72萬元、其他交通工具運行維護費59.08萬元。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)改2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算2193.11 萬元,與上年相比減少2.4萬元,減少0.11%。主要原因是人員減少。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1774.61萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1568.69萬元。主要包括:基本工資275.12萬元、津貼補貼777.05萬元、獎金22.8萬元、績效工資6.89萬元、其機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費162.39萬元、職業(yè)年金繳費0.67萬元、職工基本醫(yī)療保險費40.8萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助費26.9萬元、其他社會保障繳費4.42萬元、住房公積金142.88萬元、其他工資福利支出11.03萬元、退休費91.87萬元、生活補助1.26萬元、獎勵金0.08萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.53萬元。
(二)公用經(jīng)費205.92萬元。主要包括:辦公費37.62萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費68.46萬元、會議費6.56萬元、培訓(xùn)費14.86萬元、公務(wù)接待費4.51萬元、工會經(jīng)費12.93萬元、福利費1.72萬元、其他交通工具運行維護費59.08萬元。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出14萬元,占“三公”經(jīng)費的36.38%;公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元,占“三公”經(jīng)費的 0 %;公務(wù)接待費支出24.48萬元,占“三公”經(jīng)費的63.62 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算支出 14 萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元,主要原因為厲行節(jié)約,不增加出國預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出 0 萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元,主要原因行政單位車輛改革,不再購買車輛。
(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 0 萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元,主要原因行政事業(yè)單位車輛改革,不再產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出24.48萬元,比上年預(yù)算減少0.42 萬元,主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
常州市發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出6.39萬元,比上年預(yù)算減少0.61萬元,主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
常州市發(fā)改委2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出14.71萬元,比上年預(yù)算減少0.34萬元,主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2019年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出205.92萬元,與上年相比減少40.41萬元,降低16.40 %。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2019年度政府采購支出預(yù)算總額13.37萬元,其中:擬采購貨物支出13.37萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2019年本部門共1個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計500萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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