公開01表
收支預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
|
單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
功能科目名稱
|
金額
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項(xiàng)目名稱
|
金額
|
一、財(cái)政撥款
|
5701.02
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
4079.33
|
一、基本支出
|
4599.99
|
1. 一般公共預(yù)算
|
5701.02
|
二、外交支出
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
1239.58
|
2. 政府性基金預(yù)算
|
|
三、國防支出
|
|
三、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)
|
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二、財(cái)政專戶管理資金
|
|
四、公共安全支出
|
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|
|
三、其他資金
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|
五、教育支出
|
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六、科學(xué)技術(shù)支出
|
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|
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
|
61.6
|
|
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|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
145.67
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
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十二、農(nóng)林水支出
|
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
13
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
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十六、金融支出
|
|
|
|
|
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十七、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
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十八、住房保障支出
|
1227.74
|
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|
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|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
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|
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|
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
312.23
|
|
|
當(dāng)年收入小計(jì)
|
5701.02
|
當(dāng)年支出小計(jì)
|
5839.57
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
138.55
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
收入合計(jì)
|
5839.57
|
支出合計(jì)
|
5839.57
|
公開02表
|
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|
收入預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
收入總計(jì)
|
5839.57
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計(jì)
|
5701.02
|
公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金
|
5701.02
|
專項(xiàng)收入
|
|
政府性基金
|
小計(jì)
|
|
財(cái)政專戶管理資金
|
小計(jì)
|
|
專戶管理教育收費(fèi)
|
|
其他非稅收入
|
|
其他資金
|
小計(jì)
|
|
事業(yè)收入
|
|
經(jīng)營收入
|
|
其他收入
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小計(jì)
|
138.55
|
其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
公開03表
|
|
|
|
|
支出預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
|
|
單位:萬元
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
5839.57
|
4599.99
|
1239.58
|
|
|
公開04表
|
|
|
|
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
|
單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
支出用途
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
一、一般公共預(yù)算
|
5701.02
|
一、基本支出
|
4599.99
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
1239.58
|
|
|
三、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)
|
|
收入合計(jì)
|
5701.02
|
支出合計(jì)
|
5839.57
|
公開05表
|
|
|
財(cái)政撥款支出預(yù)算表(功能科目)
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
合計(jì)
|
5701.02
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3940.78
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
49.84
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
49.84
|
20104
|
發(fā)展與改革事務(wù)
|
3786.94
|
2010401
|
行政運(yùn)行
|
2870.22
|
2010402
|
一般行政管理事務(wù)
|
107.5
|
2010450
|
事業(yè)運(yùn)行
|
244.92
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
|
564.3
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
104
|
2010504
|
信息事務(wù)
|
104
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
61.6
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
61.6
|
2080501
|
行政單位離退休
|
61.16
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.44
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
145.67
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
145.67
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
75.82
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.84
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
58.01
|
215
|
資源勘探工業(yè)信息等支出
|
13
|
21508
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
13
|
2150899
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
1227.74
|
22102
|
住房改革支出
|
1227.74
|
2210201
|
住房公積金
|
296.06
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
687.93
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
243.75
|
229
|
其他支出
|
312.23
|
22999
|
其他支出
|
312.23
|
2299901
|
其他支出
|
312.23
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
|
|
公開06表
|
|
|
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)科目)
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
合計(jì)
|
4599.99
|
301
|
工資福利支出
|
3860.07
|
30101
|
基本工資
|
621.3
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1554.8
|
30103
|
獎金
|
684.9
|
30107
|
績效工資
|
125.47
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
272.27
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
136.12
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
|
87.66
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)
|
58.01
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
10.93
|
30113
|
住房公積金
|
296.06
|
30199
|
其他工資福利支出
|
12.55
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
377.79
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
67.54
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.05
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.13
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
145.1
|
30215
|
會議費(fèi)
|
10.97
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
10.08
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
8.99
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
26.19
|
30229
|
福利費(fèi)
|
3.57
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
104.87
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.3
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
362.13
|
30301
|
離休費(fèi)
|
66.95
|
30302
|
退休費(fèi)
|
284.77
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
4.41
|
30309
|
獎勵金
|
0.14
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
5.86
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
|
|
公開07表
|
|
|
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
合計(jì)
|
5701.02
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3940.78
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
49.84
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
49.84
|
20104
|
發(fā)展與改革事務(wù)
|
3786.94
|
2010401
|
行政運(yùn)行
|
2870.22
|
2010402
|
一般行政管理事務(wù)
|
107.5
|
2010450
|
事業(yè)運(yùn)行
|
244.92
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
|
564.3
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
104
|
2010504
|
信息事務(wù)
|
104
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
61.6
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
61.6
|
2080501
|
行政單位離退休
|
61.16
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.44
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
145.67
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
145.67
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
75.82
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.84
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
58.01
|
215
|
資源勘探工業(yè)信息等支出
|
13
|
21508
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
13
|
2150899
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
1227.74
|
22102
|
住房改革支出
|
1227.74
|
2210201
|
住房公積金
|
296.06
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
687.93
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
243.75
|
229
|
其他支出
|
312.23
|
22999
|
其他支出
|
312.23
|
2299901
|
其他支出
|
312.23
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
|
|
公開08表
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)科目)
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
合計(jì)
|
4599.99
|
301
|
工資福利支出
|
3860.07
|
30101
|
基本工資
|
621.3
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1554.8
|
30103
|
獎金
|
684.9
|
30107
|
績效工資
|
125.47
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
272.27
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
136.12
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
|
87.66
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)
|
58.01
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
10.93
|
30113
|
住房公積金
|
296.06
|
30199
|
其他工資福利支出
|
12.55
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
377.79
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
67.54
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.05
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.13
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
145.1
|
30215
|
會議費(fèi)
|
10.97
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
10.08
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
8.99
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
26.19
|
30229
|
福利費(fèi)
|
3.57
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
104.87
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.3
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
362.13
|
30301
|
離休費(fèi)
|
66.95
|
30302
|
退休費(fèi)
|
284.77
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
4.41
|
30309
|
獎勵金
|
0.14
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
5.86
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
|
|
|
|
|
|
公開09表
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州發(fā)改委
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
合計(jì)
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
小計(jì)
|
因公出國(境)費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
48.3
|
27.46
|
18.5
|
|
|
|
8.96
|
10.8
|
10.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開10表
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
合計(jì)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)
|
|
公開11表
|
|
|
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
|
部門名稱:常州市發(fā)改委
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
|
合計(jì)
|
377.79
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
377.79
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
67.54
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.05
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.13
|
30211
|
差旅費(fèi)
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145.1
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30215
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會議費(fèi)
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10.97
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30216
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培訓(xùn)費(fèi)
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10.08
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30217
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公務(wù)接待費(fèi)
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8.99
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30228
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工會經(jīng)費(fèi)
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26.19
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30229
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福利費(fèi)
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3.57
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30239
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其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
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104.87
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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0.3
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注:1.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
2.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
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公開12表
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政府采購支出預(yù)算表
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部門名稱:常州市發(fā)改委
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單位:萬元
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采購品目大類
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專項(xiàng)名稱
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經(jīng)濟(jì)科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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總計(jì)
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合計(jì)
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一、貨物A
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0
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二、工程B
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0
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三、服務(wù)C
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0
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注:1. 采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財(cái)庫[2013]189號)規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
(反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于市級2020年部門預(yù)算的批復(fù)》(常財(cái)預(yù)〔2020〕6號)填列。)
常州市發(fā)展和改革委員會2020年度收入、支
出預(yù)算總計(jì)5701.02萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加3507.91萬元,增長160%。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì)5701.02萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)5701.02萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算5701.02萬元,與上年相比增加3507.91萬元,增長160%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位合并。
(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加 0萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。
2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì) 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有財(cái)政專戶管理資金收入。
3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為138.55萬元。與上年相比增加 138.55萬元,增長100 %。主要原因是機(jī)構(gòu)改革原糧食局財(cái)政專戶管理歷年結(jié)余資金。
(二)支出預(yù)算總計(jì)5839.57萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出4079.33萬元,主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展發(fā)展和改革事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。與上年相比增加2458.8萬元,增長151.73 %。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
2.公共安全(類)支出 0 萬元,主要用于公共安全支出。與上年相比增加 0萬元,增長 0 %。主要原因是沒有公共安全類支出。
3.社會保障和就業(yè)支出 61.6萬元,主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位離休人員的提租補(bǔ)貼發(fā)放。與上年相比增加 59.29萬元,增長 2566.67 %。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位合并,人員增加。
4.衛(wèi)生健康支出145.67萬元,主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工社會醫(yī)療保障支出。與上年相比增加77.97萬元,增加115.17%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位合并,人員增加。
5.資源勘探工業(yè)信息等支出13萬元,主要用于開展各項(xiàng)信用習(xí)題建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)、印發(fā)信用相關(guān)資料、常州市公共信用信息平臺建設(shè)及進(jìn)行業(yè)務(wù)對接學(xué)習(xí)交流支出。與上年相比增加13萬元,增加100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并后新增項(xiàng)目資金。
6.住房保障支出1227.74萬元,主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工住房公積金、新職工補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼的支出。與上年相比增加737.17萬元,增加150.27%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并后人員增加。
7.其他支出312.23萬元,主要用于其他改革事務(wù)性 支出。與上年相比增加300.23萬元,增加2501.92%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并后其他支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0萬元,主要原因是沒有結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為4599.99萬元。與上年相比增加
2825.38萬元,增長159.21%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并人員增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1239.58萬元。與上年相比增加821.08
萬元,增長196.20%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加0 萬元,增長 0 %。主要原因是沒有單位預(yù)留經(jīng)費(fèi)。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市發(fā)改委本年收入預(yù)算合計(jì) 5839.57萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入5701.02萬元,占97.63%;
政府性基金預(yù)算收入 0 萬元,占 0 %;
財(cái)政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %;
其他資金 0 萬元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金138.55萬元,占2.37%。
三、支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會本年支出預(yù)算合計(jì)5839.57萬元,其中:
基本支出4599.99萬元,占78.77%;
項(xiàng)目支出1239.58萬元,占21.23%;
單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi) 0 萬元,占 0 %;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬元,占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算5839.57萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3646.46 萬元,增長166.27%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,預(yù)算增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
(反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。)
常州市發(fā)展和改革委員會2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出5701.02萬元,占本年支出合計(jì)的97.63%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加3507.91萬元,增長159.95%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,預(yù)算增加。
其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出49.84萬元,與上年相比增加49.84萬元,增長100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增下屬參公事業(yè)單位,事業(yè)運(yùn)行預(yù)算增加。
2.發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出2870.22萬元,與上年相比增加1668.51萬元,增加138.84%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,預(yù)算增加。
3.發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出107.5萬元,與上年相比增加53.5萬元,增長99.07%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革改革單位合并,預(yù)算增加。
4.發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出244.92萬元,與上年相比增加232.6萬元,增長 1887.99%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增下屬全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)運(yùn)行預(yù)算增加。
5.發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)(項(xiàng))支出564.3萬元,與上年相比增加211.6萬元,增長 60.09%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,工作職能增加,其他發(fā)展與改革事務(wù)增多。
6.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)信息事務(wù)(項(xiàng))支出104萬元,與上年相比增加104萬元,增長 100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)工作職能。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))支出61.16萬元,與上年相比增加58.87萬元,增長2570.74%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并離退休人員增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出0.44萬元,與上年相比增加0.42萬元,增長2100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并下屬事業(yè)單位離退休人員增加。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出75.82萬元,與上年相比增加35.47萬元,增長87.91%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并人員增加。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出11.84萬元,與上年相比增加11.39萬元,增長2531.11%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并下屬事業(yè)單位人員增加。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出58.01萬元,與上年相比增加31.11萬元,增長115.65%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并人員增加。
(四)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)
1.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng))支出13萬元,與上年相比增加13萬元,增長100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并新增下屬事業(yè)單位事務(wù)。
(五)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出296.06萬元,與上年相比增加153.18萬元,增長107.21%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并人員增加。
2.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出687.93萬元,與上年相比增加466.1萬元,增長210.12%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并人員增加。
3.住房保障改革(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出243.75萬元,與上年相比增加117.89萬元,增長93.67%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并人員增加。
(六)其他支出(類)
1.其他支出(款)其他支出(項(xiàng))支出312.23萬元,與上年相比增加312.23萬元,增長100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并其他支出增加。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
(反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。)
常州市發(fā)展和改革委員會2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算4599.99萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)4222.2萬元。主要包括:基本工資621.3萬元、津貼補(bǔ)貼1554.8萬元、獎金684.9萬元、績效工資125.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)272.27萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)136.12萬、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)87.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)58.01萬元、其他社會保障繳費(fèi)10.93萬元、住房公積金296.06萬元、其他工資福利支出12.55萬元、離休費(fèi)66.95萬元、退休費(fèi)284.77萬元、生活補(bǔ)助4.41萬元、獎勵金0.14萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.86萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)377.79萬元。主要包括:辦公費(fèi)67.54萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.13萬元、差旅費(fèi)145.1萬元、會議費(fèi)10.97萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.99萬元、工會經(jīng)費(fèi)26.19萬元、福利費(fèi)3.57萬元、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104.87萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算5701.02萬元,與上年相比增加3507.91萬元,增長159.95%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,預(yù)算增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 4599.99萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)4222.2萬元。主要包括:基本工資621.3萬元、津貼補(bǔ)貼1554.8萬元、獎金684.9萬元、績效工資125.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)272.27萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)136.12萬、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)87.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)58.01萬元、其他社會保障繳費(fèi)10.93萬元、住房公積金296.06萬元、其他工資福利支出12.55萬元、離休費(fèi)66.95萬元、退休費(fèi)284.77萬元、生活補(bǔ)助4.41萬元、獎勵金0.14萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.86萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)377.79萬元。主要包括:辦公費(fèi)67.54萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.13萬元、差旅費(fèi)145.1萬元、會議費(fèi)10.97萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.99萬元、工會經(jīng)費(fèi)26.19萬元、福利費(fèi)3.57萬元、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)104.87萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出18.5萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的67.37%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出8.96萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的32.63%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出18.5萬元,比上年預(yù)算增加4.5萬元,主要原因機(jī)構(gòu)改革單位合并,出國預(yù)算增加。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元,主要原因車改政策,不再購買車輛
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元,主要原因車改政策,不再產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 8.96萬元,比上年預(yù)算減少
15.52萬元,主要原因厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
常州市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出10.8萬元,比上年預(yù)算增加4.41萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,事務(wù)增加,會議費(fèi)用預(yù)算增加。
常州市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出10.04萬元,比上年預(yù)算減少14.71萬元,主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市發(fā)展和改革委員會2020年政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出377.79 萬元,與上年相比增加171.87萬元,增長83.46%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2020年度政府采購支出預(yù)算總額 0.5 萬元,其中:擬采購貨物支出 0.5 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 0 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。
十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2020年度,本部門單位共 1 個項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金合計(jì) 500 萬元;本部門單位整體支出(□納入、□未納入)績效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金 4383.88萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。